序号 |
部门 |
安全生产目标 |
考核部门 |
周期 |
考核办法 |
计算办法 |
一 季度 |
二 季度 |
三 季度 |
四 季度 |
半年 | ||||||||||
1 |
公司 |
1. 杜绝火灾、爆炸、泄漏等重大事故的发生,重大危险源控制率100% |
管理者代表 |
季度 |
根据《重大危险源管理方案》,检查其实施控制的情况 |
已实施控制的《重大危险源管理方案》与应实施控制的《重大危险源管理方案》之比 |
|
100% |
100% |
|
2. 重大环境因素控制率100% |
管理者代表 |
季度 |
根据《重大环境因素管理方案》,检查其实施控制情况 |
已实施控制的《重大环境因素管理方案》与应实施控制的《重大环境因素管理方案》之比 |
|
100% |
100% |
| ||
3.生产安全事故为零 |
管理者代表 |
半年 |
根据《事故报告》记录的信息 |
统计出事故发生的次数 |
|
0 |
|
| ||
4.重伤、死亡事故为零,轻伤事故控制在5人次/年以下,职业病发病率为零 |
管理者代表 |
半年 |
根据《事故报告》及年度员工健康查体的信息 |
统计出事故发生的次数及职业病发病次数 |
|
0 |
|
| ||
5.污水达标排放 |
管理者代表 |
半年 |
根据《污水排放记录》及环保局监测站的《化验监测报告》 |
《化验监测报告》达标排放次数与实际污水排放次数之比 |
|
100% |
|
| ||
6.做好污染预防,无相关方投诉发生 |
管理者代表 |
半年 |
根据客户服务部的《客户意见反馈记录》 |
统计出污染投诉情况 |
|
0 |
|
| ||
2 |
安全管理部 |
1.安全生产零事故 |
管理者代表 |
半年 |
根据《事故报告》记录的信息 |
统计出事故发生次数 |
|
0 |
|
|
2.门卫危害告知与控制不符合每周不高于一次 |
管理者代表 |
季度 |
根据《签约商违规处罚通知》及《检查工作记录表》 |
统计出每周违规处罚次数(告知与控制不符合造成) |
|
0 |
0 |
| ||
3.事故隐患整改率100% |
管理者代表 |
季度 |
根据《事故隐患整改通知书》与《事故隐患整改方案》 |
实际整改次数与应整改次数之比 |
|
100% |
100% |
| ||
4.重大危险源按要求辨识和控制率100% |
管理者代表 |
季度 |
根据《事故报告》和《重大危险源清单》 |
统计出重大危险源辨识情况 |
|
100% |
100% |
| ||
5签约商培训率100% |
管理者代表 |
季度 |
根据《施工人员统计表》与《签约商培训记录》 |
实际培训人数与总人数之比 |
|
100% |
100% |
| ||
6.消防设施设备完好率100% |
管理者代表 |
半年 |
根据《消防设施设备测查记录》检查记录的信息 |
统计出设施设备完好率 |
|
100% |
|
| ||
7.职业病发生率为零 |
管理者代表 |
半年 |
根据员工年度体检的信息 |
统计出体检人数、职业病发生人数 |
|
0 |
| |||
8.劳保用品合格使用率100% |
管理者代表 |
半年 |
根据《安全、环保、健康观察表》检查记录的信息及抽查记录 |
合格劳保用品与总使用劳保用品之比 |
|
100% |
|
| ||
9.污水达标排放率100% |
管理者代表 |
半年 |
根据《污水排放记录》及环保局监测站的《化验监测报告》。 |
污水达标排放次数与总排放次数之比 |
|
100% |
|
| ||
3 |
各车间 |
1.违犯操作规程发生率为零 |
安全管理部 |
半年 |
根据《事故报告》及《检查工作记录》的信息 |
统计出违规发生的次数 |
|
0 |
|
|
2.隐患整改率为100% |
安全管理部 |
半年 |
根据《隐患整改通知书》 |
实际整改次数与应整改次数之比 |
|
0 |
|
| ||
3.事故发生率为零 |
安全管理部 |
季度 |
根据《事故报告》的信息 |
事故报告的数量 |
|
0 |
0 |
| ||
4.劳保用品按规定配戴率100% |
安全管理部 |
季度 |
根据《安全检查工作记录》的信息 |
统计出未按规定配戴次数 |
|
100% |
100% |
| ||
5.重大危险源按要求辨识率100% |
安全管理部 |
季度 |
根据《事故报告》有关安全检查记录和《重大危险源清单》 |
统计出重大危险源辨识情况 |
|
100% |
100% |
| ||
6.废气达标排放率100% |
安全管理部 |
半年 |
根据环保局《监测报告》的信息 |
统计出达标排放次数与实际排放次数之比 |
|
100% |
|
| ||
4 |
总工办 |
1.安全事故发生率为零 |
安全管理部 |
季度 |
根据《事故报告》的信息 |
事故报告的数量 |
|
0 |
0 |
|
2.隐患整改率为100% |
安全管理部 |
半年 |
根据《隐患整改通知书》 |
统计出实际整改次数与应整改次数之比 |
|
100% |
|
| ||
3.设施设备完好运转率100% |
安全管理部 |
半年 |
根据《设施设备预防性检查记录》信息 |
统计出设施设备运转情况 |
|
100% |
|
| ||
4.新改扩建项目“三同时”实现率100% |
安全管理部 |
半年 |
根据《竣工验收报告》的信息 |
统计出合格“三同时”工程与不合格“三同时”工程之比 |
|
|
|
| ||
5.重大危险源按要求辨识率100% |
安全管理部 |
半年 |
根据《事故报告》《重大危险源清单》 |
统计出重大危险源辨识情况 |
|
100% |
|
| ||
5 |
财务部 |
1.采购物资设备和产品验收合格率98% |
安全管理部 |
季度 |
根据《物资采购验证单》《入库单》 |
(合格数/总数)100% |
|
100% |
100% |
|
2.事故发生率为零 |
安全管理部 |
季度 |
根据《事故报告》 |
事故报告的数量 |
|
0 |
0 |
| ||
3.重大危险源按要求辨识率100% |
安全管理部 |
季度 |
根据《事故报告》、《重大危险源清单》 |
统计出重大危险源辨识情况 |
|
100% |
100% |
| ||
6 |
行政部 |
1. 安全培训按计划完成率90% |
安全管理部 |
半年 |
根据《员工培训年度实施计划》统计出已培训人员及未培训人员 |
(已培训人员/计划培训总人数)100% |
|
100% |
|
|
2.事故发生率为零 |
安全管理部 |
季度 |
根据《事故报告》的信息 |
事故报告的数量 |
|
0 |
0 |
| ||
3.重大危险源按要求辨识率100% |
安全管理部 |
季度 |
根据《事故报告》《重大危险源清单》 |
统计出重大危险源辨识情况 |
|
100% |
100% |
| ||
4.办公物资回收率95% |
安全管理部 |
季度 |
根据《办公用品领取登记表》中的信息 |
统计出办公物资回收数量与物资发放数量之比 |
|
96% |
98% |
| ||
7 |
供应部 |
1.事故发生率为零 |
安全管理部 |
季度 |
根据《事故报告》的信息 |
事故报告的数量 |
|
0 |
0 |
|
2.重大危险源按要求辨识率100% |
安全管理部 |
季度 |
根据《事故报告》《重大危险源清单》 |
统计出重大危险源辨识情况 |
|
100% |
100% |
| ||
8 |
销售部 |
1.事故发生率为零 |
安全管理部 |
季度 |
根据《事故报告》的信息 |
事故报告的数量 |
|
0 |
0 |
|
2.重大危险源按要求辨识率100% |
安全管理部 |
季度 |
根据《事故报告》、《安全、环保、健康观察表》和《重大危险源清单》 |
统计出重大危险源辨识情况 |
|
100% |
100% |
| ||
3.相关方投诉接受处理率100% |
安全管理部 |
季度 |
根据《客户信息反馈记录及处理一览表》,得出已接受处理和未处理率 |
相关方投诉处理率/总投诉率 |
|
无 |
无 |
|
考核部门负责人签字: 日期:
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